Amministrazione Trasparente Comune di Santa Sofia D'Epiro (CS) |
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Consultazione delibere
182 delibere presenti in archivio.
Visualizzate da 101 a 110
Tipo: Giunta | Numero: 75 | Pubblicata il: 29/07/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DEI PAGAMENTI PER L'ESERCIZIO 2015Tipo: Giunta | Numero: 76 | Pubblicata il: 29/07/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER CONTRATTO DI PROPAGANDA ESTATE SOFIOTATipo: Giunta | Numero: 77 | Pubblicata il: 29/07/2015
Oggetto:
RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'INGEGNERE DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO.Tipo: Giunta | Numero: 62 | Pubblicata il: 21/07/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015Tipo: Giunta | Numero: 63 | Pubblicata il: 21/07/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTA TASITipo: Consiglio | Numero: 64 | Pubblicata il: 21/07/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI E P.E.F.Tipo: Giunta | Numero: 65 | Pubblicata il: 21/07/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATOTipo: Giunta | Numero: 66 | Pubblicata il: 21/07/2015
Oggetto:
CONFERMA TICKET PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALETipo: Giunta | Numero: 67 | Pubblicata il: 21/07/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALETipo: Giunta | Numero: 69 | Pubblicata il: 21/07/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEFConsultazione determina
284 determine presenti in archivio.
Visualizzate da 121 a 130
Settore: Servizi finanziari | Codice: 117 | Pubblicata il: 02/11/2015
Oggetto:
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 16 ZANZARIERE PRESSO L'ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA. €. 1.262,70Allegati: DET_TEC_117_DEL_02_11_2015.pdf
Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 130 | Pubblicata il: 02/11/2015
Oggetto:
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 16 ZANZARIERE PRESSO L'ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BATTISTA INFISSI SNC. €. 1.262,70Allegati: DET_TEC_130_DEL_02_11_2015.pdf
Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 91 | Pubblicata il: 30/10/2015
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA. €. 641,68Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 92 | Pubblicata il: 30/10/2015
Oggetto:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCOGLIENZA PITTORI ALBANESI ALL'AGRITURISMO VEMI. €. 1.122,00Allegati: DET_AMM_92_DEL_30_10_2015.pdf
Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 113 | Pubblicata il: 30/10/2015
Oggetto:
LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO. IMPORTO FINANZIATO €. 85.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI COMPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ESECUTRICE EUROIMPIANTI SAS DI ANGELO GROCCIA & C. €. 5.232,84Allegati: DET_TEC_113_DEL_30_10_2015.pdf
Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 114 | Pubblicata il: 30/10/2015
Oggetto:
POR CALABRIA 2007/2013 MISURA 125 - PIA BENESSERE E CAMPAGNA. DOMANDA N. 87750529418. PROGETTO DI RIPRISTINO STRADE INTERPODERALI A SERVIZIO DEI COMPRENSORI AGRICOLI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE €. 27.094,68Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 90 | Pubblicata il: 29/10/2015
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA PER FORNITURA DI ENERGIA. CONGUAGLIO €. 20.496,86Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 88 | Pubblicata il: 27/10/2015
Oggetto:
LIQUIDAZIONE SPESA MATERIALE ED ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLO SPORTELLO UNICO DI ACCESSO. €. 3.013,40Settore: Servizi Amministrativi | Codice: 89 | Pubblicata il: 27/10/2015
Oggetto:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIALI COME DA VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE RIUNITASI IL 13/10/2015. €. 564,00Settore: Servizi finanziari | Codice: 47 | Pubblicata il: 27/10/2015
Oggetto:
FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE CACCIUGLIERA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BUTANGAS. €. 508,24Amministrazione Trasparente
Procedimenti disciplinari
DELIBERE E DETERMINE
COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO